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002125 深市 湘潭电化


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湘潭电化:2010年度业绩快报

公告日期:2011-02-24

证券代码:002125          证券简称:湘潭电化           公告编号:2011-006

             湘潭电化科技股份有限公司 2010 年度业绩快报



                 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,

             并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




特别提示:

    本公告所载 2010 年度财务数据已经公司内部审计部门审计,未经会计师事

务所审计,与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资

风险。




一、2010 年度主要财务数据

                                                           单位:元

                                                                增减幅度
                            2010 年            2009 年
                                                                 (%)
                        622,027,966.46   501,318,665.92          24.08
     营业总收入
                        39,000,257.61     14,980,376.32          160.34
         营业利润
                        40,039,430.79     15,515,147.16          158.07
         利润总额

 归属于上市公司股东
                        25,862,914.01     3,223,808.77           702.25
         的净利润
                            0.343              0.0428            701.40
 基本每股收益(元)

 加权平均净资产收益
                            10.18               1.35              8.83
           率%
                                                             增减幅度
                           2010 年末        2009 年末
                                                               (%)
                         768,334,238.21   682,725,597.02       12.54
       总 资 产

 归属于上市公司股东
                         266,967,300.03   241,111,141.94      10.72
     的所有者权益
                         75,400,000.00    75,400,000.00        0.00
       股    本

 归属于上市公司股东
                              3.54              3.2           10.63
 的每股净资产(元)
   注:以上数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明

    1、报告期内公司经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。

    报告期内公司全年共生产入库电解二氧化锰 53,294.725 吨,,生产入库金

属锰 7,578.393 吨。全年完成销售电解二氧化锰 53,654.298 吨,销售金属锰

7,939.623 吨。

    全年实现营业总收入 622,027,966.46 元,实现利润总额 40,039,430.79 元,

归属于上市公司股东的净利润 25,862,914.01 元。

    影响经营业绩的主要因素有:(1)电解二氧化锰产量和销量较上年同期分别

增长 17.13%和 5.58%;(2)金属锰产量和销量较上年同期分别增长 87.78%和

109.55%。(3)电解二氧化锰和金属锰销售价格的增长。

    2、上表中营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润增减变动幅

度较大的主要原因如下:

    (1)公司 2009 年实现的营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润

金额不大,基数比较小;(2)通过加强管理,报告期内产量和销量均有所增长,

加上销售价格的上涨,导致报告期内公司经营业绩大幅增加。

三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明

   公司在 2010 年 10 月 21 日披露的《湘潭电化科技股份有限公司 2010 年第三
季度报告》中预计公司 2010 年归属于上市公司股东的净利润为 2700-2800 万元。
经初步核算,公司 2010 年归属于上市公司股东的净利润为 2586.29 万元。公司
业绩预告出现差异主要是因为 2010 年四季度通货膨胀加剧,造成公司原材料价
格上涨和原材料供应紧张,从而一定程度上影响了公司的经营业绩。

四、备查文件

    1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字

并盖章的比较式资产负债表和利润表。

    2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

     特此公告。



                                      湘潭电化科技股份有限公司董事会

                                                2011 年 2 月 24 日