瑞泰科技股份有限公司
2022 年年度财务报告
2023 年 4 月
一、审计报告
审计意见类型 标准的无保留意见
审计报告签署日期 2023 年 04 月 09 日
审计机构名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号 中兴华审字(2023)第 011228 号
注册会计师姓名 王克东、赵永华
审计报告正文
瑞泰科技股份有限公司:
审计意见
我们审计了瑞泰科技股份有限公司(以下简称“瑞泰科技”)财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的
合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了瑞泰科技
2022年 12月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2022 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。
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