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京新药业:关于续聘2024年度审计机构的公告

公告日期:2024-03-30

京新药业:关于续聘2024年度审计机构的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002020        证券简称:京新药业        公告编号:2024006
          浙江京新药业股份有限公司

      关于续聘 2024 年度审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2024年3月28日,浙江京新药业股份有限公司(以下称“公司”)召开第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,该议案需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下:

    一、续聘会计师事务所事项的情况说明

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)在过去为公司进行审计工作的过程中勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计原则,切实履行审计机构职责,从专业角度维护公司及股东的合法权益。为保持审计工作的稳定性和连续性,公司拟续聘立信为2024年度财务报告及内部控制的审计机
构,聘期一年,审计费用150万元人民币。本议案尚须提交2023年度股东大会审议通过。

    二、续聘会计师事务所的基本信息

    (一)机构信息

    1、基本信息

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

  截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员
总数 10,730 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。


  立信 2023 年业务收入(未经审计)46.14 亿元,其中审计业务收入 34.08 亿
元,证券业务收入 15.16 亿元。

  2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.17 亿元,
同行业上市公司审计客户 45 家。
2、投资者保护能力

  截至 2023 年末,立信已提取职业风险基金 1.61 亿元,购买的职业保险累计
赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
  近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

  起诉(仲                      诉讼(仲裁)    诉讼(仲

              被诉(被仲裁)人                                      诉讼(仲裁)结果

  裁)人                            事件        裁)金额

                                                尚余 1,000  连带责任,立信投保的职业保险足
            金亚科技、周旭

  投资者                      2014 年报      多万,在诉  以覆盖赔偿金额,目前生效判决均
            辉、立信

                                                讼过程中    已履行

                                                            一审判决立信对保千里在 2016 年

            保千里、东北证    2015 年重组、              12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日

                                                            期间因证券虚假陈述行为对投资者
  投资者    券、银信评估、立  2015 年报、    80 万元

            信等              2016 年报                  所负债务的 15%承担补充赔偿责

                                                            任,立信投保的职业保险 12.5 亿

                                                            元足以覆盖赔偿金额

  3、诚信记录

  立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29
次、自律监管措施 1 次和纪律处分无,涉及从业人员 75 名。

  4、审计费用

  2024 年度立信对公司进行财务、内控审计的费用合计为人民币 150 万元(含
税),与上年度费用一致。
(二)项目组成员信息

  1、基本信息

  1、基本信息

      项目          姓名    注册会计师执  开始从事上市    开始在本所  开始为本公司提

                                业时间      公司审计时间    执业时间    供审计服务时间

 项目合伙人        刘泽波    1994 年 10 月      1994 年        2012 年        2022 年

 签字注册会计师    郑胜家      2023 年        2023 年        2023 年        2023 年

 质量控制复核人      李萍        1998 年        1994 年        1994 年        2022 年

  (1)项目合伙人近三年从业情况:


  姓名:刘泽波

      时间                    上市公司名称                            职务

 2021 年          四川德恩精工科技股份有限公司          项目合伙人

 2021 年-2023 年    广州弘亚数控机械股份有限公司          项目合伙人

 2022 年-2023 年    浙江京新药业股份有限公司              项目合伙人

 2023 年          海南海德资本管理股份有限公司          项目合伙人

  (2)签字注册会计师近三年从业情况:

  姓名:郑胜家

      时间                    上市公司名称                            职务

 2023 年          浙江京新药业股份有限公司              签字注册会计师

  (3)质量控制复核人近三年从业情况:

  姓名:李萍

      时间                    上市公司名称                            职务

 2021 年          上海辉文生物技术股份有限公司          项目合伙人

 2021 年          上工申贝(集团)股份有限公司          项目合伙人

 2021 年          上海柏楚电子科技股份有限公司          项目合伙人

 2021 年          江苏浩欧博生物医药股份有限公司        项目合伙人

 2021 年          东方明珠新媒体股份有限公司            项目合伙人

 2022 年          晶晨半导体(上海)股份有限公司          项目合伙人

 2023 年          杭州市园林绿化股份有限公司            项目合伙人

  2、项目组成员独立性和诚信记录情况

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  (上述人员过去三年没有不良记录。)

    三、续聘会计师事务所履行的程序

    1、审计委员会履职情况

    公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》、《审计委员会议事规则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,出具《对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

    2024 年 3 月 28 日,召开审计委员会 2023 年度会议,同意将《关于续聘
2024 年度审计机构的议案》提交公司第八届董事会第八次会议审议。

    2、表决情况

    本事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过,尚须提交公司 2023
年度股东大会审议。

    四、备查文件

1、第八届董事会第八次会议决议;
2、董事会审计委员会 2023 年度会议决议;
3、立信会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况说明。
特此公告。

                                  浙江京新药业股份有限公司董事会
                                          2024年3月30日

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