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华东医药:关于续聘会计师事务所的公告

公告日期:2024-04-18

华东医药:关于续聘会计师事务所的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000963        证券简称:华东医药      公告编号:2024-028
              华东医药股份有限公司

            关于续聘会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2024年4月16日,华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第二十二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”或“天健事务所”)为公司2024年度审计机构,并将该事项提交公司2023年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

    一、续聘会计师事务所的情况说明

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验,自本公司上市以来 ,一直为公司提供审计服务。在过去的审计服务中,天健事务所严格遵循相关法律、法规和政策,遵照独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司各项审计工作,其出具的各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果,较好地履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

    鉴于此,为保持公司会计报表审计工 作的连续性和稳定 性 ,更好的为公司及股东服务,拟续聘该所为公司 2024 年度的审计机构,负责公司 2024 年度审计工作,并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平等与审计机构协商确
定审计费用;同时,提请股东大会授权公司管理层代表公司签署相关服务协议。

    二、续聘会计师事务所的基本情况

    (一)机构信息

    1、基本信息

  事务所名称            天健会计师事务所(特殊普通合伙)

    成立日期    2011 年 7 月 18 日        组织形式        特殊普通合
                                                              伙

    注册地址          浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

  首席合伙人        王国海        上年末合伙人数量      238 人

    上年末                    注册会计师                2,272 人
  执业人员数量    签署过证券服务业务审计报告的注册会计    836 人

                                    师

  2023 年(经审    业务收入总额              34.83 亿元

  计)业务收入    审计业务收入              30.99 亿元

                  证券业务收入              18.40 亿元

                    客户家数                  675 家

                  审计收费总额                6.63 亿元

                                  制造业,信息传输、软件和信息技术
                                    服务业,批发和零售业,电力、热
                                  力、燃气及水生产和供应业,水利、
 2023 年上市公司                    环境和公共设施管理业,租赁和商务
 (含 A、B 股)  涉及主要行业  服务业,科学研究和技术服务业,金
    审计情况                      融业,房地产业,交通运输、仓储和
                                  邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐
                                  业,建筑业,农、林、牧、渔业,住
                                  宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合
                                                  等

                    本公司同行业上市公司审计客户家数      513 家

    2、投资者保护能力

    上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年未因执业行为在相关民
 事诉讼中被判定需承担民事责任。

    3、诚信记录

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021 年 1 月 1 日
 至 2023 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措
 施 14 次、自律监管措施 6 次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人
 员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、
 自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次,未受到刑事处罚,共涉及
 50 人。

    (二)项目信息

    1、基本信息

                      何时开          何时开

项目          何时成  始从事  何时开  始为本  近三年签署或复核上市公
组成  姓名  为注册  上市公  始在本  公司提      司审计报告情况

 员          会计师  司审计  所执业  供审计

                                        服务

                                              2023 年,签署锋龙股份等
                                              上市公司 2022 年度审计报
项目          2000    1999    2000    2023  告;2022 年,签署锋龙股
合伙  胡燕华    年      年      年      年    份等上市公司 2021 年度审
 人                                            计报告;2021 年,签署天
                                              地数码等上市公司 2020 年
                                              度审计报告。

                                              2023 年,签署锋龙股份等
                                              上市公司 2022 年度审计报
              2000    1999    2000    2023  告;2022 年,签署锋龙股
      胡燕华    年      年      年      年    份等上市公司 2021 年度审
签字                                          计报告;2021 年,签署天
注册                                          地数码等上市公司 2020 年
会计                                          度审计报告。

 师                                            2023 年,签署德源药业
                                              2022 年度审计报告;

      陈晓冬  2014    2015    2015    2022  2022 年,签署德源药业
                年      年      年      年    2021 年度审计报告;2021
                                              年,签署多喜爱 2020 年度
                                              审计报告。

项目  王焕森  2004    2002    2019    2020  2023 年,签署深赛格等上
质量            年      年      年      年    市公司 2022 年度审计报


复核                                          告,复核华东医药、九洲
 人                                            集团等 2022 年度审计报

                                              告;

                                              2022 年,签署深赛格等上
                                              市公司 2021 年度审计报

                                              告,复核华东医药、九洲
                                              集团等 2021 年度审计报

                                              告;2021 年,签署深赛

                                              格、赢合科技、深城交等
                                              上市公司 2020 年度审计报
                                              告,复核华东医药、九洲
                                              集团等 2020 年度审计报

                                              告。

    2、诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年不存在因 执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等 的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织 的自律监管措施、纪律处分的情况。

    3、独立性

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会 计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。

    4、审计收费

    审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程 度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素 综合考虑,经双方协商后确定。根据审计的工作量,公司支付给天健 会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度的财务报告审计费用 130 万 元(含税)、内控报告审计费用 35 万元(含税)。公司董事会提请股 东大会授权公司经营管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场 价格水平与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费 用;同时,提请股东大会授权公司管理层代表公司签署
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