联系客服

000821 深市 京山轻机


首页 公告 京山轻机:2017年度业绩快报

京山轻机:2017年度业绩快报

公告日期:2018-04-14

            证券代码:000821    证券简称:京山轻机     公告编号:2018—23

                湖北京山轻工机械股份有限公司

                          2017年度业绩快报

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计

师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

    一、2017年度主要财务数据和指标

                                                                     单位:元

        项目               本报告期           上年同期      增减变动幅度(%)

营业总收入                 1,536,524,895.37   1,281,529,288.78         19.90

营业利润                    177,328,063.43     105,170,603.74         68.61

利润总额                    179,426,832.03     116,175,594.37         54.44

归属于上市公司股东的        153,224,480.30      85,362,986.27         79.50

净利润

基本每股收益(元)            0.32               0.18               77.78

加权平均净资产收益率         8.44%              5.03%               3.41

        项目              本报告期末         本报告期初     增减变动幅度(%)

       总资产             3,032,300,912.27   2,953,243,787.68         2.68

归属于上市公司股东的      1,880,775,694.35   1,737,784,744.01         8.23

所有者权益

股本                        477,732,636.00     477,732,636.00         0.00

归属于上市公司股东的          3.94               3.64               8.24

每股净资产(元)

     注:上述数据以公司合并报表数据填列。

    二、经营业绩和财务状况情况说明

    1.智能装备制造方面:

    公司抓住国家政策重点支持智能装备制造和市场需求持续增加的发展机遇,紧跟客户需求,各项业务均保持良好发展态势。

    包装自动化继续执行并深化公司四大战略(高端精品战略、国际化战略、服务化战略、数字化工厂),以市场和客户需求为导向,通过前沿技术突破、配合机器视觉、智能物流等提高产品品质和多样性,通过样板工厂打造、供应链整合等策略,提升品牌形象,促进了高端市场的销售。报告期内高端产品销售占营业收入的比例达到了80%,毛利率也有较大提升。

    深圳慧大成多项机器视觉产品研发配套包装自动化生产线,提升了产品品质,增加了技术含量,提升了产品售价;智能物流系统已通过与包装自动化的配套运行并开始实现销售。

    武汉璟丰与包装自动化加强协作,共同研发数码印刷成型线取得成功,开创了新的纸箱印刷模式;自动控制系统品种不断增加,在数码打印设备研发中除纸箱行业外,地板数码打印设备已研发成功并实现销售,并获得客户高度认可。

    惠州三协新型电池封装生产线持续研发,槟榔自动点卤生产线持续改进,智能仓储系统投入客户运行,销售收入保持稳定增长。

    公司利用全球销售网络和信息优势,积极寻求产业链配套空间,创造产业升级和产业链扩展的机会,满足客户需求,实现较好收益。

    2. 汽车零部件铸造业务方面:

    铸造分公司集中资源先后开发大陆汽车、TRW、豫北等优质客户合计30多个

项目,其中大众MQA 15寸,福特C2等新项目在2017年形成了批量生产。报告

期内产品单价和客户基础均处于历史最好状态,订单饱满,毛利率增长较快,扭亏为盈,并取得了良好收益。

    3. 报告期内上述指标较上年同期增减变动的主要原因为:

    公司营业收入增长的主要原因是:公司抓住智能装备制造发展的大好机遇,加强科技创新,积极投放新产品,实现了收入较高增长;同时汽车零部件铸造战略客户需求持续增加,收入也有较大幅度增长,毛利率有较大提升。

    营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润增加主要是公司销售收入增长较快,同时通过加强项目管控,整合优势,控制采购成本,精益生产加强生产管理等措施,控制成本费用,导致利润较高增长。

    三、与前次业绩预计的差异说明

    公司本次业绩快报披露的经营业绩在前次披露的业绩预告中预计的业绩范围之内,不存在差异。

    四、备查文件

    1. 经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主

管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

    2. 深交所要求的其他文件。

     特此公告

                                         湖北京山轻工机械股份有限公司

                                               董    事    会

                                            二○一八年四月十三日