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航锦科技:2021年度财务决算报告

公告日期:2022-04-28

航锦科技:2021年度财务决算报告 PDF查看PDF原文

  证券代码:000818      证券简称:航锦科技    公告编号:2022-027

            航锦科技股份有限公司

            2021 年度财务决算报告

公司董事会:

    2021 年公司将战略方向调整为“化工、军工、电子”三大板块共同发展的
经营策略。军工板块:以芯片产品为核心,产品涵盖存储芯片、总线接口芯片、模拟芯片、图形处理芯片、特种 FPGA、多芯片组件等。报告期内,子公司完成重点型号产品交付以及新增产品的研发,并成功将部分研发产品完成科研转生产及批量交付工作,为装备型号提供了“国产芯”的保障。电子板块:公司电子板块产品涵盖射频芯片、通信天线、北斗产品等。报告期内,公司将泓林微电子(昆山)有限公司、武汉导航与位置服务工业技术研究院有限责任公司的组织架构进行调整,提升上述公司为公司二级子公司,有助于进一步调动电子板块经营管理层的主观能动性,促进公司业务快速稳健发展。化工板块:公司化工板块主要从事基础化工产业,形成以“烧碱、环氧丙烷、聚醚”三大产品为主的工业化生产格局。报告期内,公司主要生产装置均满负荷运营,主要产品产量稳定,完成烧
碱 43.6 万吨、环氧丙烷 12.8 万吨、聚醚 8.6 万吨。同时,高纯氢气充装项目完
成投料试车,公司完成对该项目的验收并开始正式量产。

    2021 年国外疫情加剧,订单转移国内,化工企业检修以及国家能耗双控、
限电政策致使化工产品价格调涨,化工景气周期复苏;军工板块,新一代装备电子化、信息化水平对核心器件、核心芯片的进口替代的需求,下游国防产业进入景气周期,公司特种芯片业务持续增长;电子板块,由于尚处于投入阶段,该板块盈利能力不强,呈亏损状态。2021 年度上市公司整体实现营业收入 48.59 亿元,同比增加 37.38%;利润总额 8.20 亿元,同比增加 211.27%;归属于母公司
净利润 7.32 亿元,同比增加 210.04%。现将公司 2021 年度财务决算报告如下:
    一、财务报表的审计情况

    公司聘请了大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计航锦科技 2021 年度财
务 报表,大信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则的规定编制,公允反映了航锦科技公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财
 务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量,出具了标准无保留 意见的审计报告。

    二、主要财务数据和指标

                                                            单位:元

                      2021 年          2020 年      本年比上年      2019 年

                                                        增减

营业收入(元)    4,858,570,751.27  3,536,491,591.91      37.38% 3,773,945,831.83

利润总额(元)      820,074,320.72    263,460,696.25    211.27%  361,087,599.47

归属于上市公司股    732,306,304.55    236,199,051.69    210.04%  306,662,510.41
东的净利润(元)
归属于上市公司股

东的扣除非经常性    694,516,909.51    244,791,387.34    183.72%  300,463,493.64
损益的净利润(元)

经营活动产生的现    722,159,015.11    181,354,272.00    298.20%  219,974,768.75
金流量净额(元)

基本每股收益                  1.08              0.34    217.65%            0.44
(元/股)

稀释每股收益                  1.08              0.34    217.65%            0.44
(元/股)

                    2021 年末        2020 年末      本年末比上      2019 年末

                                                      年末增减

总资产(元)      5,250,366,452.34  4,828,881,400.27      8.73% 4,450,087,379.82

归属于上市公司股  3,446,853,029.38  2,877,342,632.39      19.79% 2,682,450,301.14
东的净资产(元)

    三、主营业务分析

    (一)化工板块

    1、营业收入

    2021 年母公司实现营业收入 401,489 万元,比去年同期增加 118,074 万元,
 增长 41.66%。公司化工板块产品受市场供求关系影响,产品销售价格同比有较 大幅度增长。其中主要产品收入同比增加 114,428 万元,因产品销售价格升高 37.10%,使收入增加 100,594 万元,因产品销售数量增加,使收入增加 13,834 万元。

    (1)本期折百液碱产品收入同比增加 19,180 万元,其中产品折百碱平均售
 价为 2,394 元/吨,比上年同期提高了 396 元/吨,使主营收入增加 16,837 万元;
 本期销量为 42.52 万吨,比去年同期增加 1.17 万吨,使主营收入增加 2,343 万
 元。


    (2)本期氯化苯产品收入同比增加 13,146 万元,其中产品平均售价为 7,782
元/吨,比上年同期提高了 4,132 元/吨,使主营收入增加 12,572 万元;本期销
量为 30,429 吨,比去年同期增加 1,571 吨,使主营收入增加 574 万元。

    (3)本期环氧丙烷产品收入同比增加 24,370 万元,其中产品平均售价为
14,569 元/吨,比上年同期提高了 4,116 元/吨,使主营收入增加 27,491 万元;
本期销量为 66,782 吨,比去年同期减少 2,986 吨,使主营收入减少 3,121 万元。
    (4)本期聚醚产品收入同比增加 43,518 万元,其中各牌号产品平均售价为
14,170 元/吨,比上年同期提高了 3,943 元/吨,使主营收入增加 31,098 万元;
本期销量为 78,862 吨,比去年同期增加 12,144 吨,使主营收入增加 12,420 万
元。

    (5)本期聚氯乙烯产品销售收入同比增加 5,865 万元,其中各牌号产品平
均售价为 7,848 元/吨,比上年同期提高了 2,095 元/吨,使主营收入增加 9,532
万元;本期销量为 45,501 吨,比去年同期减少 6,374 吨,使主营收入减少 3,667
万元。

    2、营业成本

    2021 年母公司实现营业成本 292,449 万元,比去年同期增加 55,401 万元。
营业成本增加主要是产品单位销售成本增加和产品销量增加所致,产品单位销售成本的增加来源于产品生产成本的升高。报告期化工板块主要产品生产成本同比升高 47,597 万元。

    (1)报告期,原料采购价格升高使生产成本同比升高 49,261 万元。主要原
料采购价格上涨 39.62%,具体情况如下表:

                    本期              基期      单价差额  影响生产成本

  品种    消耗总量    本期单价      基期单价    (元/吨)    (万元)

            (吨)    (元/吨)    (元/吨)

 原  盐      730,255          426          263        163        11,910

 焦化苯      21,623        6,102        3,394      2,708        5,855

 丙  烯      106,286        6,889        5,848      1,041        11,063

 白  灰      194,614          429          358          71        1,379

 苯乙烯        3,943        7,813        5,580      2,233          880

 环氧乙烷      5,583        7,287        6,758        529          295

 电  石      61,278        4,465        2,845      1,620        9,926


 丙烯腈        1,932      12,884        8,049      4,835          934

 原料小计                                                            42,244

 褐煤        129,234          459          344        115        1,489

 高烟煤      93,354        1,095          661        435        4,057

 原煤小计                                                            5,545

 其他原料

 小计                                                                1,472

 合计                                                                49,261

    (2)报告期,产品成本中主要产品产量同比增加,降低了单位生产成本,总体生产成本降低 1,095 万元,其中液碱产量增加 20,620 吨,环氧丙烷产量增加 4,511 吨,聚醚产量增加 11,962 吨。

    (3)报告期,产品原料和能源消耗降低,使生产成本降低 329 万元。

    (4)报告期,制造费用中机物料、修理费和人工成本等的增加使生产成本升高 2,410 万元。

    (5)报告期,副产品销售冲减生产成本,降低产品生产成本 2,651 万元。
    (二)军工板块

    1、长沙韶光主营业务情况

    2021 年全年实现营业收入 35,721 万元,同比增加 17.80%。营业成本 19,313
万元,同比增加18.50%。2021年主营业务毛利总额16,407万元,毛利率为45.93%,
较 2020 年下降 0.26 个百分点,主要原因为:(1)组件毛利率下降 5.88%,主要
是材料价格上涨。(2)九强毛利率下降 7.76%,主要是因为销售结构影响。(3)
技术服务费毛利较 2020 年增加 2029 万元,毛利率增加 49.69%,主要原因为 2021
年技术服务对象为总装备部且调整为验收节点确认收入,成本在后期支出较多,2020 年技术服务提供对象主要为一般企业客户,其利润指标不具有可比性。

                    
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