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哈工智能:2022年度财务决算报告

公告日期:2023-04-29

哈工智能:2022年度财务决算报告 PDF查看PDF原文

          江苏哈工智能机器人股份有限公司

              2022 年度财务决算报告

    江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”)2022年12月31日的资产负债表、2022年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具保留意见的审计报告,现将2022年度公司财务决算情况报告如下:

    一、2022 年度经营业绩情况

    报告期内,公司通过内部精益管理和外部资源整合,不断提升公司的综合竞争力,持续加码智能制造产业,积极推动与优质企业的战略合作,加大新产品的推广力度。公司紧密围绕战略规划,聚焦智能制造主营业务发展。

    2022年度,公司实现营业收入182,236.98万元,较上年增加5.80%;利润总额-80,438.30万元,较上年下降26.00%;归属于上市公司股东的净利润为-74,298.26万元,较上年同期下降26.37%。公司2022年业绩出现下滑的主要原因为:

    (1)自2018年四季度开始下游汽车行业低持续低迷,汽车整车厂新生产线投资项目纷纷暂缓或停止,新增产线项目大幅减少,行业竞争激烈,导致该期间公司签订的项目毛利率大幅下降,至本报告期确认收入时,对公司的业绩产生了较大的影响,相较去年同期总体毛利率下降了10.54%,因此导致本报告期内公司盈利能力大幅下降。此外,公司根据在手订单及未来现金流情况,综合内外部市场环境的变化,计提了商誉减值损失23,354.72万元。

    (2)由于公司收购江机民科项目目前仍处于持续洽谈阶段,公司基于审慎性原则计提了预计负债8,800万元,相应导致营业外支出较上年大幅增加了8,526万元。


        二、公司 2022 年度主要财务指标

                                                                          单位:元

项目                            2022 年                2021 年              本年比上年增减

营业收入(元)                  1,822,369,755.92      1,722,458,685.91    5.80%

归属于上市公司股东的净利润(元) -742,982,586.82        -587,919,025.58      -26.37%

归属于上市公司股东的扣除非经常  -707,212,197.75        -622,904,450.31      -13.53%

性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -58,302,586.21        -41,674,403.96      -39.90%

基本每股收益(元/股)            -0.9766                -0.7727              -26.39%

稀释每股收益(元/股)            -0.9766                -0.7727              -26.39%

加权平均净资产收益率            -51.93%                -27.85%              -24.08%

                                2022 年末              2021 年末            本年末比上年末增减

总资产(元)                    4,622,278,006.71      4,805,334,428.52    -3.81%

归属于上市公司股东的净资产(元) 1,039,144,421.22      1,822,551,806.03    -42.98%

        三、公司 2022 年度主要财务数据重大变动情况

        1、资产构成重大变动情况

                                                                          单位:元

              2022 年末                    2022 年初

              金额              占总资产  金额              占 总 资 产  比重增减

                                  比例                        比例

货币资金      214,856,733.80    4.65%    218,765,589.19    4.55%      0.10%

应收账款      371,762,397.79    8.04%    393,320,167.97    8.19%      -0.15%

合同资产      339,869,766.37    7.35%    318,456,393.39    6.63%      0.72%

存货          1,277,128,230.16  27.63%    1,065,623,302.51  22.18%    5.45%

长期股权投资  274,060,350.36    5.93%    567,690,443.23    11.81%    -5.88%

固定资产      308,695,704.04    6.68%    153,730,278.72    3.20%      3.48%

在建工程      23,425,629.82    0.51%    169,025,443.13    3.52%      -3.01%

使用权资产    5,124,307.33      0.11%    2,829,337.23      0.06%      0.05%

短期借款      336,132,579.98    7.27%    396,735,163.51    8.26%      -0.99%

合同负债      852,281,587.77    18.44%    541,991,552.67    11.28%    7.16%

长期借款      217,450,000.00    4.70%    238,017,570.08    4.95%      -0.25%

租赁负债      3,855,117.20      0.08%    413,008.35        0.01%      0.07%

商誉          519,722,758.18    11.24%    753,269,991.12    15.68%    -4.44%

应收票据      40,248,574.95    0.87%    22,950,598.55    0.48%      0.39%

应收款项融资  92,003,071.00    1.99%    166,904,067.50    3.47%      -1.48%

预付款项      135,344,438.85    2.93%    122,866,665.49    2.56%      0.37%

其他权益工具  121,222,917.60    2.62%    169,219,126.50    3.52%      -0.90%

投资

无形资产      131,487,087.83    2.84%    159,395,066.39    3.32%      -0.48%

持有待售资产  243,290,971.27    5.26%    8,602,252.93      0.18%      5.08%

递延所得税资  85,913,860.21    1.86%    63,266,115.01    1.32%      0.54%




其他非流动资  292,143,578.86    6.32%    291,796,150.00    6.07%      0.25%



        2、收入与成本

        (1)营业收入构成

                                                                          单位:元

          营业收入          营业成本          毛利率    营业收入比上  营业成本比上  毛利率比上年
                                                            年同期增减    年同期增减    同期增减

分行业

智能制造  1,822,369,755.92  1,801,017,754.79  1.17%    5.80%          18.43%        -10.54%


分产品

高端装备  1,692,346,517.00  1,681,882,659.64  0.62%    11.03%        27.46%        -12.81%

制造

机器人一  130,023,238.92    119,135,095.15    8.37%    -34.42%      -40.77%      9.82%

站式平台
分地区

华东      1,004,469,153.46  1,009,106,873.64  -0.46%    56.08%        75.77%        -11.25%

西南      112,249,681.16    107,626,907.91    4.12%    -41.88%      -37.99%      -6.01%

华北      28,594,858.15    26,774,293.63      6.37%    -85.96%      -85.21%      -4.74%

东北      157,044,706.24    140,350,490.03    10.63%    -2.03%        -8.14%        5.94%

境外      76,768,735.74    64,782,710.87      15.61%    -57.46%      -49.31%      -13.56%

华中      301,993,012.28    333,136,951.12    -10.31%  73.51%        110.74%      -19.49%

华南      139,168,905.27    119,204,471.41    14.35%    10.41%        1.82%        7.22%

西北      2,080,703.62      35,056.18          98.32%    -94.96%      -99.90%      86.09%

分销售模式

        (2)营业成本构成

                                                                          单位:元

                              2022 年                      2021 年

产品分类      项目          金额  
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