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泰胜风能:2023年度财务决算报告

公告日期:2024-04-27

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            上海泰胜风能装备股份有限公司

                2023年度财务决算报告

各位董事:

  公司 2023 年 12 月 31 日资产负债表、2023 年度利润表、2023 年度现金流量表、2023年度所有
者权益变动表及相关报表附注已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告。

  下面就公司2023年度财务决算情况向董事会汇报如下:
一、  主要财务指标完成情况

  1、实现营业收入 481,305.29 万元,同比增长 53.93%;

  2、实现利润总额 33,491.06 万元,同比增长 12.56%;

  3、实现净利润 29,409.62 万元,同比增长 8.87%;

  4、实现归属于母公司股东的净利润 29,240.58 万元,同比增长 6.37%;

  5、截止 2023 年 12 月 31 日,公司总资产为 786,911.56 万元,净资产为 433,844.00 万元,归属
于母公司股东的权益为 429,968.98 万元。
二、  经营情况简要分析
1、营业收入分类情况表

                                                                                            单位:元

    产品名称                    本期金额                                  上期金额

                    营业收入        营业成本    毛利率    营业收入        营业成本    毛利率

 陆上风电装备(含

 混凝土塔筒)      3,493,896,999. 55  2,830,666,362.78  18.98%  2,665,564,683.07  2,203,542,439. 44  17.33%

 海上风电及海洋

 工程装备          1,079,973,654. 72    971,258,861.82  10.07%    395,140,852.84    320,870,345.58  18.80%

 零碳业务            31,527,209.03    17,980,206.89  42.97%    27,693,380.14    17,439,694.21  37.03%

 创新及其他业务    207,654,987.20    122,633,602.18  40.94%    38,291,036.37    10,366,077.10  72.93%

 合计              4,813,052,850. 50  3,942,539,033.67  18.09%  3,126,689,952.42  2,552,218,556. 33  18.37%

  说明:

  1)2023年,公司实现营业收入481,305.29万元,比上年同期增长168,636.29万元,增幅为53.93%,公司本期销售陆上风电装备(含混凝土塔筒)实现营业收入 349,389.70 万元,比上年同期增长82,833.23 万元,增幅为 31.08%。海上风电及海洋工程装备业务实现营业收入 107,997.37 万元,比上年同期增长 68,483.28 万元,增幅为 173.31%。

  2)2023 年,公司综合毛利率为 18.09%,比上年同期下降 0.28 个百分点。


  总体营业收入和毛利率情况分析如下:

  (1)随着陆上风电区域市场兴起及自身产能的逐步攀升,2023 年度陆上风电装备(含混凝土塔筒)类产品实现收入 349,389.70 万元,同比增长 31.08%。2023 年国内海上风电市场逐渐转暖,公司相关业务量有所增长,海上风电及海洋工程装备类业务营业收入较 2022年度增长 173.31%。报告期内公司通过有序整合有效释放陆上风电业务的产能致公司出货情况较上年同期相比有所改善。同时,2023 年内公司承接国内海上塔架订单业务量有所增长,海上风电装备的生产量和销售量均比上年同期有较大幅度的增长。

  (2)公司2023年度整体营业收入较2022年度增长53.93%,营业成本较2022年度增长54.47%,收入和成本同时增长,使得毛利的绝对金额虽较去年同期有所增长,但由于成本的增幅略高于收入的增幅,因此毛利率较去年同期略有降低。
2、营业收入分地区情况

                                                                                            单位:元

    地区名称                    本期金额                                  上期金额

                    营业收入        营业成本    毛利率    营业收入        营业成本      毛利率

      内销        3,419,255,599. 48  2,957,597,859.80  13.50%  1,471,853,037. 06  1,238,599,015.67  15.85%

      外销        1,393,797,251. 02    984,941,173.87  29.33%  1,654,836,915. 36  1,313,619,540.66  20.62%

      合计        4,813,052,850. 50  3,942,539,033.67  18.09%  3,126,689,952. 42  2,552,218,556.33  18.37%

  说明:2023年,公司业务以内销为主,内销营业收入共实现 341,925.56 万元,比上年同期增加
194,740.26 万元,增幅为 132.31%,占营业收入总额的 71.04%;外销营业收入共实现 139,379.73 万
元,比上年同期减少 26,103.97 万元,减幅为 15.77%,占营业收入总额的 28.96%。
3、公司主要客户及供应商情况

  1)公司主要客户

                  客户名称          营业收入(元)      占公司全部营业收入的比例

              客户一                      791,023,916.92                    16.43%

              客户二                      638,143,549.89                    13.26%

              客户三                      559,706,110.78                    11.63%

              客户四                      447,182,094.02                      9.29%

              客户五                      243,290,752.18                      5.06%

                    合  计              2,679,346,423.79                    55.67%

  说明:2023 年前五大客户的营业收入占公司全部营业收入的 55.67%,公司客户一般均为大型企业,单一销售合同金额较大,在一定的生产周期内会存在集中生产、销售其中一家或几家客户订单的现象,公司前 5 大客户会随着订单情况及生产周期变化而变化,属公司正常经营情况,对公司经营无不利影响。

  2)公司主要供应商

                  供应商名称        采购金额(元)          占总采购额比例

              供应商一                    464,210,920.17                    11.00%

              供应商二                    282,035,273.34                    6.69%


              供应商三                    199,432,396.64                    4.73%

              供应商四                    198,436,452.03                    4.70%

              供应商五                    191,959,509.58                    4.55%

                    合  计              1,336,074,551.76                    31.67%

  说明:2023 年,公司的主要供应商为钢板供货商,前五大供应商的供应额占公司采购总额的31.67%。公司目前的国内市场布局较为完善,区域性业务量的变化会导致区域性采购量的变化,从而导致前 5 大供应商的正常变化,该变化对于公司未来经营无重大影响。
4、主要费用情况

                                                                                            单位:元

            项  目        2023 年度        2022 年度          差异        差异率

        销售费用            31,899,990.97      18,865,876.13      13,034,114.84      69.09%

        管理费用          191,657,152.44    134,225,615.72      57,431,536.72      42.79%

        研发费用          212,561,318.20    157,434,792.18      55,126,526.02      35.02%

        财务费用            51,118,252.12    -12,587,331.27      63,705,583.39    -506.11%

  说明:

  1)销售费用:2023 年销售费用共发生 3,190.00 万元,比上年同期增加 1,303.41 万元,增幅为
69.09%。增加的主要原因为本报告期,标书费及服务费较上年同期增加 614.92 万元。

  2)管理费用:2023 年管理费用共发生19,165.72 万元,比上年同期增加 5,743.15 万元,增幅为
42.79%。增加的主要原因为本报告期,职工薪酬比去年同期增加 3,815.27万元,折旧费比去年同期增加 1,234.62 万元。

  3)研发费用:2023年研发费用共发生 21,256.13 万元,本期研发费用比上年同期增加 5,512.65
万元,增幅为 35.02%,增加的主要原因为本报告期公司增加了产品研发费用的投入。

  4)财务费用:2023 年财务费用共发生 5,111.83 万元,本期财务费用比上年同期增长 6,370.56
万元,增加
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